Vai a sottomenu e altri contenuti

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
Provvedimenti dirigenti amministrativi
Data  Oggetto  Contenuto  Spesa prevista 
26/11/2024 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. €37.826,52
03/12/2024 Ufficio di Prossimità – Impegno di spesa e contestuale liquidazione competenze - Periodo : 2021/2022 e 2023; Ufficio di Prossimità – Impegno di spesa e contestuale liquidazione competenze - Periodo : 2021/2022 e 2023; €25.658,53
04/12/2024 Ufficio di Prossimità – Impegno di spesa competenze - Periodo : 2024/2025; Ufficio di Prossimità – Impegno di spesa competenze - Periodo : 2024/2025; €24.329,68
28/02/2024 Trasferimento per mobilità volontaria della dipendente matricola n. , presso il comune di Nuoro, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione schema atto di cessione del contratto individ Trasferimento per mobilità volontaria della dipendente matricola n. , presso il comune di Nuoro, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione schema atto di cessione del contratto individuale di lavoro - RETTIFICA. €0,00
19/02/2024 Trasferimento per mobilità volontaria della dipendente matricola n. , presso il comune di Nuoro, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione schema atto di cessione del contratto indivi Trasferimento per mobilità volontaria della dipendente matricola n. , presso il comune di Nuoro, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione schema atto di cessione del contratto individuale di lavoro. €0,00
02/08/2024 Trasferimento per mobilità volontaria del dipendente matricola 4, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, presso la Comunità Montana Nuorese Supramonte Gennargentu Barbagia, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del Trasferimento per mobilità volontaria del dipendente matricola 4 , Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, presso la Comunità Montana Nuorese Supramonte Gennargentu Barbagia, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. €0,00
03/05/2024 Spedizione cartoline elettori all'estero - Liquidazione a favore della ditta SEONET ITALIA SRL Spedizione cartoline elettori all'estero - Liquidazione a favore della ditta SEONET ITALIA SRL €260,60
08/01/2024 SOFTWARE NEXT. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SOFTWARE NEXT. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA €4.552,76
07/02/2024 SOFTWARE CIVILIA NEXT 2024 - 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L SOFTWARE CIVILIA NEXT 2024 - 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L €13.446,23
05/09/2024 SOFTWARE CIVILIA NEXT - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L ANNUALITA' 2024 SOFTWARE CIVILIA NEXT - LIQUIDAZIONE FATTURA €6.723,12
14/11/2024 SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ETICA SOLUZIONI S.R.L.- ANNUALITA' 2025/27 IMPEGNO DI SPESA SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET €12.686,78
31/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL: GENNAIO – MAGGIO 2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL: GENNAIO – MAGGIO 2023 €15.096,47
03/09/2024 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - Annualità 2024, 2025 e 2026 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - Annualità 2024, 2025 e 2026. Approvazione Perizia di spesa e indizione procedura con affidamento diretto ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023. Nomina RUP Ing. Massimo Soru €30.000,00
06/02/2024 SERVIZIO PUBBLICA LETTURA S. SATTA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2023. SERVIZIO PUBBLICA LETTURA S. SATTA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2023. €2.569,75
15/07/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N° FPA1/24 - N° FPA2/24 - N° FPA3/24 - N° FPA4/24 - N° FPA5/24 - N° FPA6/24 - N° FPA7/24 - ALLA SOCIETÀ OFFICINA AUTORIPARAZIONI F.LLI CUGUSI S.N.C. DI FONNI. SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N° FPA1/24 - N° FPA2/24 - N° FPA3/24 - N° FPA4/24 - N° FPA5/24 - N° FPA6/24 - N° FPA7/24 - ALLA SOCIETÀ OFFICINA AUTORIPARAZIONI F.LLI CUGUSI S.N.C. DI FONNI. €3.205,45
02/12/2024 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI €31.131,46
09/01/2024 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI €29.036,13
07/03/2024 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI €27.552,00
09/05/2024 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI €26.552,78
13/03/2024 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI €2.734.674,00
13/02/2024 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. €19.419,13
11/07/2024 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA APRILE-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI €61.946,53
13/05/2024 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MARZO 2024 ALLA DITTA C&C SRL LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MARZO 2024 ALLA DITTA C&C SRL €10.771,53
21/03/2024 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO GENNAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO GENNAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL €21.172,25
22/04/2024 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO FEBBRAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO FEBBRAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL €14.011,15
28/02/2024 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DICEMBRE 2023 ALLA DITTA C&C SRL LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DICEMBRE 2023 ALLA DITTA C&C SRL €9.184,67
05/12/2024 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA C&C SRL LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA C&C SRL €13.054,75
21/11/2024 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI LUGLIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI LUGLIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL €26.987,82
02/12/2024 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI AGOSTO 2024 ALLA DITTA C&C SRL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI AGOSTO 2024 ALLA DITTA C&C SRL €5.705,18
07/06/2024 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO APRILE 2024 ALLA DITTA C&C SRL LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO APRILE 2024 ALLA DITTA C&C SRL €7.856,90
02/09/2024 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA C&C SRL LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA C&C SRL €16.390,32
18/04/2024 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2024 ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2024 €32.000,00
22/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. €21.540,82
22/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO €4.221,00
18/06/2024 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE- BANDO STUDIS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE- BANDO STUDIS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. €13.645,16
29/04/2024 SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA INFORMATICA E ASSISTENZA SISTEMISTICA– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA €9.516,00
19/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 SERVIZIO DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 €5.635,76
10/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024 €2.817,88
27/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024 €2.817,88
27/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MAGGIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MAGGIO 2024 €2.817,88
10/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI GIUGNO 2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI GIUGNO 2024 €2.817,88
27/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 €2.817,88
08/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI GSA SPA – GENNAIO 2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI GSA SPA – GENNAIO 2024 €2.817,88
01/03/2024 SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL €732,00
23/09/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO ABITATO DI FONNI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO ABITATO DI FONNI. PERIODO DAL 11/2024 al 10/2027. Approvazione Perizia Tecnica e indizione procedura con affidamento diretto ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023. Nomina RUP Ing. Massimo Soru €0,00
22/04/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° SG-23001628 DEL 28.12.2023 - RELATIVA A DICEMBRE 2023 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° SG-23001628 DEL 28.12.2023 - RELATIVA A DICEMBRE 2023 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. €36.745,64
23/05/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000313 DEL 07.04.2024 - RELATIVA A FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA’ SAN GERMANO S.P.A. SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000313 DEL 07.04.2024 - RELATIVA A FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA’ SAN GERMANO S.P.A. €36.745,64
17/04/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000185 DEL 13.02.2024 - RELATIVA A GENNAIO 2024 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000185 DEL 13.02.2024 - RELATIVA A GENNAIO 2024 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. €36.745,64
21/08/2024 SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/24 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/24 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. €1.125,92
06/05/2024 SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 51/24 DEL 02/05/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2024. SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 51/24 DEL 02/05/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2024. €1.769,98

Registrazioni: 50/343

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto