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Provvedimenti dirigenti amministrativi

Anno selezionato: 2024
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Provvedimenti dirigenti amministrativi
Data  Oggetto  Contenuto  Spesa prevista 
11/01/2024 FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. €5.918,26
16/02/2024 FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. €7.500,00
06/06/2024 FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE AZIENDE BENEFICIARIE. FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE AZIENDE BENEFICIARIE. €7.500,00
05/06/2024 FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. €1.183,66
05/06/2024 FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. €1.500,00
05/06/2024 FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. €1.328,25
06/06/2024 FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. €1.000,00
25/01/2024 FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.p.A FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.p.A €700,00
17/09/2024 Formazione tecnico-operativa sulla corretta costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate. Formazione tecnico-operativa sulla corretta costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate. €1.200,00
13/06/2024 FORMAZIONE: Impegno di spesa per la partecipazione di 6 dipendenti al corso di formazione dal titolo "Corso di aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)", organizzato da Anci Sardegna. FORMAZIONE: Impegno di spesa per la partecipazione di 6 dipendenti al corso di formazione dal titolo "Corso di aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)", organizzato da Anci Sardegna. €960,00
19/02/2024 Fornitura alla Dittta Maggioli del servizio di integrazione tra il sistema dei cambi di residenza del portale ministeriale ANPR e il back office demog. Liquidazione. CIG Z46390F198 Fornitura alla Dittta Maggioli del servizio di integrazione tra il sistema dei cambi di residenza del portale ministeriale ANPR e il back office demog. Liquidazione. CIG Z46390F198 €732,00
22/11/2024 Fornitura buoni pasto elettronici destinati al servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente. Affidamento diretto del servizio tramite RDO – Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – impegno di spesa Fornitura buoni pasto elettronici destinati al servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente. Affidamento diretto del servizio tramite RDO – Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – impegno di spesa in favore della ditta E.P. S.P.A.. €7.909,20
15/11/2024 DETERMINAZIONE A CONTRARRE - FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATICO DA-TEXFONDO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA DASEIN SRL FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATICO DA-TEXFONDO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA DASEIN SRL €2.379,00
22/04/2024 FORNITURA DI “NR. 40 BUONI BENZINA CONSIP ELETTRONICO E NR. 60 BUONI GASOLIO CONSIP ELETTRONICO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6431 DEL 18.04.2024 ALLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. FORNITURA DI “NR. 40 BUONI BENZINA CONSIP ELETTRONICO E NR. 60 BUONI GASOLIO CONSIP ELETTRONICO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6431 DEL 18.04.2024 ALLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. €4.890,26
09/07/2024 FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 39 DEL 06/06/2024 ALLA DITTA ARREDAMENTI TRONCI SAS di Tronci Luca & C. FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 39 DEL 06/06/2024 ALLA DITTA ARREDAMENTI TRONCI SAS di Tronci Luca & C. €9.849,06
11/07/2024 FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. €1.217,30
09/07/2024 FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. €1.282,70
30/07/2024 FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 171 DEL 27/07/2024 ALLA DITTA MATTU SNC DI MATTU ANTONIO & C. FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 171 DEL 27/07/2024 ALLA DITTA MATTU SNC DI MATTU ANTONIO & C. €1.000,00
24/07/2024 Fornitura e posa in opera di portone per garage comunale in Corso Carlo Alberto. Affidamento diretto, valore inferiore a € 5.000, ex art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a Sarda Metal di Maloccu Salvatore Fonni PI: 01447010917. Fornitura e posa in opera di portone per garage comunale in Corso Carlo Alberto. Affidamento diretto, valore inferiore a € 5.000, ex art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a Sarda Metal di Maloccu Salvatore Fonni PI: 01447010917. €5.490,00
19/08/2024 Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato a caldo. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a BRUNO ACCIAI SNC DI BRUNO NICOLO' & C. - PI: 01044770913 Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato a caldo. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a BRUNO ACCIAI SNC DI BRUNO NICOLO' & C. - PI: 01044770913 €29.280,00
12/02/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SECONDA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ABBACO DI MELE GIUSEPPINA FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SECONDA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ABBACO DI MELE GIUSEPPINA €24,49
26/08/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. €6.000,00
03/10/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIE FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIE €5.373,46
10/09/2024 FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' OLLSYS COMPUTER SRL FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' OLLSYS COMPUTER SRL €793,00
29/07/2024 Fornitura materiale edile vario per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Nonne Salvatore Fonni PI: 01210930911 Fornitura materiale edile vario per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Nonne Salvatore Fonni PI: 01210930911 €10.000,00
20/08/2024 Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna €378,20
30/10/2024 Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna. Liquidazione. Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna. Liquidazione. €378,20
02/02/2024 FORNITURA N. 30 PEN DRIVE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA FORNITURA N. 30 PEN DRIVE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA €366,00
30/08/2024 Gestione associata con i comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo del servizio di igiene urbana – Impegno di spesa per quota incentivo 2023/2024 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e spese di gara e pubblicita appalto. Gestione associata con i comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo del servizio di igiene urbana – Impegno di spesa per quota incentivo 2023/2024 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e spese di gara e pubblicita appalto. €21.236,40
13/05/2024 GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG 9341089E7C - APPLICAZIONE PENALE GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG 9341089E7C - APPLICAZIONE PENALE. €4.200,00
11/10/2024 DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B) D.LGS. 36/2023 IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ENTRATE COMUNALI €146.400,00
29/05/2024 CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA - 2024 - A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA - 2024 - A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA €3.516,16
12/07/2024 Impegno di spesa a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale acconto contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. nel 2023 Impegno di spesa a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale acconto contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. nel 2023 €20.621,91
22/01/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. - ABBONAMENTO AL POWER PACK DEL PROGRAMMA PRIMUS - CERTUS IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. - ABBONAMENTO AL POWER PACK DEL PROGRAMMA PRIMUS - CERTUS €691,74
16/02/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER DIRIGENTI, RESPONSABILI DELL’ UFFICIO PERSONALE 2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER DIRIGENTI, RESPONSABILI DELL’ UFFICIO PERSONALE 2024 €950,00
27/05/2024 IMPEGNO DI SPESA DI € 386,67, A FAVORE DELL'ANAS PER ACQUISIRE IL NULLA OSTA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DA VIA PACIFICO, INCROCIO STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO, E LUNGO PIAZZA EUROPA E TUTTO IL CORSO CARLO ALBERTO, CORRISPONDENTE AL IMPEGNO DI SPESA DI € 386,67, A FAVORE DELL'ANAS PER ACQUISIRE IL NULLA OSTA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DA VIA PACIFICO, INCROCIO STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO, E LUNGO PIAZZA EUROPA E TUTTO IL CORSO CARLO ALBERTO, CORRISPONDENTE ALLA S.S. 389 DIR-B, RICADENTE NEL COMUNE DI FONNI (NU), DALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 01 GIUGNO 2024 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 04 GIUGNO 2024, IN OCCASIONE DELLA SAGRA MARTIRI 2024. €386,67
27/05/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale 08/15 maggio . Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale 08/15 maggio 2024. €263,48
10/07/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale 01 giugno / 12 luglio 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale 01 giugno / 12 luglio 2024. €2.091,51
12/11/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01 ottobre / 07 dicembre 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01 ottobre / 07 dicembre 2024. €3.037,66
19/09/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 13 luglio/30 settembre 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 13 luglio/30 settembre 2024. €4.063,82
13/11/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr.ssa Annis Francesca, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01/07 ottobre 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr.ssa Annis Francesca, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01/07 ottobre 2024. €348,59
27/05/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale 16/31 maggio . Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale 16/31 maggio 2024 . €602,24
17/04/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale. €3.462,88
28/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA-GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA LINEE GIUGNO 2024 €435,24
08/01/2024 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024. €400,00
31/07/2024 FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS €793,00
09/01/2024 Impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024. Impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024. €1.085,00
10/09/2024 DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE PER STAMPANTE HP IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE PER STAMPANTE HP €373,32
04/10/2024 DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE/ETICHETTATRICE PER L'UFFICCIO PROTOCOLLO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE/ETICHETTATRICE PER L'UFFICCIO PROTOCOLLO €359,90
22/05/2024 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. €799,99

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