Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | Segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – Liquidazione spese di viaggio gennaio/maggio 2024. | Segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – Liquidazione spese di viaggio gennaio/maggio 2024. | €200,46 |
| 09/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | Affidamento diretto per i servizi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | €208,00 |
| 10/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | Affidamento diretto per i servizi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | €208,00 |
| 19/02/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.p.A. PER LA FORNITURA DI N. 50 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG.: Z573AB1DCC. | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.p.A. PER LA FORNITURA DI N. 50 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG.: Z573AB1DCC. | €225,70 |
| 03/05/2024 | Spedizione cartoline elettori all'estero - Liquidazione a favore della ditta SEONET ITALIA SRL | Spedizione cartoline elettori all'estero - Liquidazione a favore della ditta SEONET ITALIA SRL | €260,60 |
| 30/04/2024 | Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2023 | Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2023 | €261,28 |
| 27/05/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale 08/15 maggio . | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale 08/15 maggio 2024. | €263,48 |
| 19/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA/24 PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ALLA SOC. FONNI AGRICOLA DI SANDRO GREGU & C. S.N.C. DI FONNI | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA/24 PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ALLA SOC. FONNI AGRICOLA DI SANDRO GREGU & C. S.N.C. DI FONNI | €272,00 |
| 12/07/2024 | Affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Fonni Agricola di Gregu, PI. 00194870911. | Affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Fonni Agricola di Gregu, PI. 00194870911. | €272,00 |
| 06/11/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO TRAMITE ODA (MEPA) DI N.100 PEN DRIVE USB PER L'ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI (II° FORNITURA) | ACQUISTO TRAMITE ODA (MEPA) DI N.100 PEN DRIVE USB PER L'ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI (II° FORNITURA) | €291,58 |
| 08/01/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2024 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2024 | €310,00 |
| 19/11/2024 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto servizio di fornitura dei registri dello Stato Civile – Anno 2025, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ODA su piattaform | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto servizio di fornitura dei registri dello Stato Civile – Anno 2025, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ODA su piattaforma MEPA. CIG: B446a45D24 | €321,59 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 | €333,06 |
| 27/03/2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023" | ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023" | €333,06 |
| 13/11/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr.ssa Annis Francesca, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01/07 ottobre 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr.ssa Annis Francesca, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01/07 ottobre 2024. | €348,59 |
| 20/11/2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5/104 IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL - ACQUISTO STAMPANTE ETICHETTATRICE UFF PROTOCOLLO | ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5/104 IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL - ACQUISTO STAMPANTE ETICHETTATRICE UFF PROTOCOLLO | €359,90 |
| 04/10/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE/ETICHETTATRICE PER L'UFFICCIO PROTOCOLLO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE/ETICHETTATRICE PER L'UFFICCIO PROTOCOLLO | €359,90 |
| 01/02/2024 | ACQUISTO N.30 PEN DRIVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | ACQUISTO N.30 PEN DRIVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | €366,00 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | €366,00 |
| 27/03/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA Di N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA Di N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | €366,00 |
| 02/02/2024 | FORNITURA N. 30 PEN DRIVE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | FORNITURA N. 30 PEN DRIVE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | €366,00 |
| 10/09/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | €373,32 |
| 10/09/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE PER STAMPANTE HP | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE PER STAMPANTE HP | €373,32 |
| 30/10/2024 | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna. Liquidazione. | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna. Liquidazione. | €378,20 |
| 20/08/2024 | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna | €378,20 |
| 23/09/2024 | Determinazione di Impegno relativa alla richiesta di Nulla Osta per la realizzazione della segnaletica orizzontale sulle strade statali del Centro Urbano del Comune di Fonni. | Determinazione di Impegno relativa alla richiesta di Nulla Osta per la realizzazione della segnaletica orizzontale sulle strade statali del Centro Urbano del Comune di Fonni. | €386,67 |
| 27/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA DI € 386,67, A FAVORE DELL'ANAS PER ACQUISIRE IL NULLA OSTA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DA VIA PACIFICO, INCROCIO STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO, E LUNGO PIAZZA EUROPA E TUTTO IL CORSO CARLO ALBERTO, CORRISPONDENTE AL | IMPEGNO DI SPESA DI € 386,67, A FAVORE DELL'ANAS PER ACQUISIRE IL NULLA OSTA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DA VIA PACIFICO, INCROCIO STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO, E LUNGO PIAZZA EUROPA E TUTTO IL CORSO CARLO ALBERTO, CORRISPONDENTE ALLA S.S. 389 DIR-B, RICADENTE NEL COMUNE DI FONNI (NU), DALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 01 GIUGNO 2024 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 04 GIUGNO 2024, IN OCCASIONE DELLA SAGRA MARTIRI 2024. | €386,67 |
| 09/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | €390,00 |
| 08/01/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024. | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024. | €400,00 |
| 27/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | €420,00 |
| 23/07/2024 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT S.R.L. PER LA FORNITURA DEI TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT S.R.L. PER LA FORNITURA DEI TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | €425,44 |
| 11/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | €435,22 |
| 28/08/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA-GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA LINEE GIUGNO 2024 | €435,24 |
| 19/06/2024 | DETRMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.R.L PER MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATA DELL' ELETTRO ARCHIVIO - ANNO - 2024 CIG B06DAB7AFB | DETRMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.R.L PER MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATA DELL' ELETTRO ARCHIVIO - ANNO - 2024 CIG B06DAB7AFB | €439,20 |
| 12/08/2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | €455,70 |
| 07/02/2024 | La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2022. | La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2022. | €457,04 |
| 10/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | €480,00 |
| 02/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2024. | €492,91 |
| 02/02/2024 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 2024. | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 2024. | €500,00 |
| 26/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI PIRISI. | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI PIRISI. | €500,00 |
| 07/02/2024 | La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2023. | La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2023. | €507,25 |
| 23/01/2024 | LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ANUSCA ANNI 2023 E 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ANUSCA ANNI 2023 E 2024. | €530,00 |
| 20/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - LUGLIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - LUGLIO 2024 | €541,41 |
| 12/09/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - GIUGNO 2024 (LINEE ATTIVE) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - GIUGNO 2024 (LINEE ATTIVE) | €541,44 |
| 17/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 LINEE ATTIVE | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 LINEE ATTIVE | €541,45 |
| 08/05/2024 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla Ditta Maggioli S.p.A per la fornitura di una giornata di formazione in sede per l’utilizzo dell’applicativo J-Demos. | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla Ditta Maggioli S.p.A per la fornitura di una giornata di formazione in sede per l’utilizzo dell’applicativo J-Demos. | €550,00 |
| 27/03/2024 | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per una giornata d i formazione per l'applicativo J-Demos. CIGB01208E11A | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per una giornata d i formazione per l'applicativo J-Demos. CIGB01208E11A | €550,00 |
| 23/01/2024 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di una giornata di formazione per l’applicativo JDemos alla Ditta Maggioli SpA, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/202 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di una giornata di formazione per l’applicativo JDemos alla Ditta Maggioli SpA, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ODA su piattaforma MEPA. | €550,00 |
| 21/08/2024 | Liquidazione fattura num. 0001134385 alla Ditta Maggioli S.P.A per fornitura di una giornata di formazione in sede sull' l'utilizzo dell'applicativo J - Demos. | Liquidazione fattura num. 0001134385 alla Ditta Maggioli S.P.A per fornitura di una giornata di formazione in sede sull' l'utilizzo dell'applicativo J - Demos. | €550,00 |
| 01/02/2024 | LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023 | LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023 | €560,00 |
Registrazioni: 100/343