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Provvedimenti dirigenti amministrativi

Anno selezionato: 2024
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Provvedimenti dirigenti amministrativi
Data  Oggetto  Contenuto  Spesa prevista 
12/09/2024 Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, relativi alla realizzazione dei “Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana” – Determina aggiudicazione contratto. Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, relativi alla realizzazione dei “Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana” – Determina aggiudicazione contratto. €182.151,39
29/05/2024 PROGETTI MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO 2023. PROGETTI MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO 2023. €1.892,65
12/06/2024 PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. €21.552,43
29/01/2024 PROGETTO 'INSIEME E' NATALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCAILE NATURALE VRORES. PROGETTO 'INSIEME E' NATALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCAILE NATURALE VRORES. €12.500,00
05/09/2024 PROGETTO BENI COMUNI “SENTIERO GREMANU” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU €30.000,00
09/02/2024 PROGETTO BENI COMUNI “SENTIERO GREMANU” AFFIDAMENTO ATTIVITA’ E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU PROGETTO BENI COMUNI “SENTIERO GREMANU” AFFIDAMENTO ATTIVITA’ E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU €40.000,00
24/10/2024 PROGETTO DI RETE “CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCHIO INCENDI- EMERGENZA VS PREVENZIONE - agiAMO in positivo: difendiAMO LA NATURA " LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO DI RETE “CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCHIO INCENDI- EMERGENZA VS PREVENZIONE - agiAMO in positivo: difendiAMO LA NATURA " LIQUIDAZIONE SALDO €10.800,00
07/05/2024 PROGETTO MI PRENDO CURA. IMPEGNO DI SPESA SALDO 2023. PROGETTO MI PRENDO CURA. IMPEGNO DI SPESA SALDO 2023. €1.892,65
29/05/2024 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA 2024 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA 2024 €5.200,00
04/06/2024 PROGRAMMA MI PRENDO CURA. APPROVAZIONE RENDICONTO 2021/2023. PROGRAMMA MI PRENDO CURA. APPROVAZIONE RENDICONTO 2021/2023. €1,00
03/01/2024 PROROGA TECNICA A FAVORE DI C&C SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE/ELUSIONE E DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI: TASSA RIFIUTI (COMUNQUE DENOMINATA), IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU PROROGA TECNICA A FAVORE DI C&C SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE/ELUSIONE E DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI: TASSA RIFIUTI (COMUNQUE DENOMINATA), IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU COMUNQUE DENOMINATA), TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) €40.000,00
13/08/2024 Realizzazione impianto climatizzazione canalizzato per il CEAS Lavori di Realizzazione impianto climatizzazione canalizzato per il CEAS (Centro Educazione Ambientale e di Sostenibilità). Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n. 36/2023. Indizione gara €66.900,00
11/04/2024 RESTITUZIONE SOMME – RICHIESTA PROT. 8867 DEL 19/12/2023 RESTITUZIONE SOMME – RICHIESTA PROT. 8867 DEL 19/12/2023 €2.000,00
16/09/2024 Rettifica parziale della Determinazione di Impegno n. 211 del 13/09/2024. Rettifica parziale della Determinazione di Impegno n. 211 del 13/09/2024. €688,00
19/11/2024 RICONCILIAZIONE GIACENZA CASSA VINCOLATA AL 19.11.2024 RICONCILIAZIONE GIACENZA CASSA VINCOLATA AL 19.11.2024 €0,00
10/05/2024 Ricorso TAR SARDEGNA del 29.01.2024 – proposto dal Comune di Villagrande Strisaili e denominato “RICORSO VILLAGRANDE – FONNI DEF” – Costituzione in giudizio nante il TAR Sardegna –Nomina Avvocato difensore e impegno di spesa. Ricorso TAR SARDEGNA del 29.01.2024 – proposto dal Comune di Villagrande Strisaili e denominato “RICORSO VILLAGRANDE – FONNI DEF” – Costituzione in giudizio nante il TAR Sardegna –Nomina Avvocato difensore e impegno di spesa. €26.078,85
01/10/2024 Riduzione orario di lavoro per il dipendente matricola n.34 assunto ai sensi dell`art.110, c.1 del TUEL 267/2000 da part-time 30 ore a part-time 18 ore. Riduzione orario di lavoro per il dipendente matricola n.34 assunto ai sensi dell`art.110, c.1 del TUEL 267/2000 da part-time 30 ore a part-time 18 ore. €0,00
05/06/2024 RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE €1.723,49
28/10/2024 RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - II° RIMBORSO 2024 RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - II° RIMBORSO 2024 €1.135,26
28/10/2024 RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLLO RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLLO €873,00
11/11/2024 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI (TRASPORTO PRIVATO) - A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI €5.000,00
04/12/2024 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI PA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI PA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA €737,37
08/02/2024 RINNOVO DI AMICUS PER PRIMUS-C E ABBONAMENTO AL POWER PACK DEI PROGRAMMI PRIMUS E CERTUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. RINNOVO DI AMICUS PER PRIMUS-C E ABBONAMENTO AL POWER PACK DEI PROGRAMMI PRIMUS E CERTUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. €691,74
19/08/2024 Ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività culturali Via Don Burrai - Sostituzione copertura, nuova distribuzione interna, adeguamento impianto elettrico, idrico - sanitario e condizionamento, realizzazione dotazioni anti Ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività culturali Via Don Burrai - Sostituzione copertura, nuova distribuzione interna, adeguamento impianto elettrico, idrico - sanitario e condizionamento, realizzazione dotazioni antincendio e predisposizione vie di fuga, sostituzione infissi e coibentazione termica e acustica - Affidamento dei S.I.A. per progettazione e Direzione, misura e contabilità dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed €94.588,34
03/01/2024 Ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività culturali Via Don Burrai - Determinazione a contrarre per affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016.) - Modifica D.I. n. 386/20 Ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività culturali Via Don Burrai - Determinazione a contrarre per affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016.) - Modifica D.I. n. 386/2023. €0,00
29/05/2024 SAGRA DEI MARTIRI 2024 CONCESSIONE SUOLO AREE PUBBLICHE ALLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLI VIAGIANTI - APPROVAZIONE GRADUATORIE SAGRA DEI MARTIRI 2024 CONCESSIONE SUOLO AREE PUBBLICHE ALLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLI VIAGIANTI - APPROVAZIONE GRADUATORIE €0,00
05/07/2024 Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 (11° annualità) – impegno di spesa e contestuale liquidazione saldo. Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 - (11° annualità) – impegno di spesa e contestuale liquidazione saldo. €26.316,00
03/04/2024 Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 (11° annualità) – Rimodulazione entrate, impegno di spesa e contestuale liquidazione ulteriore quota. Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 (11° annualità) – Rimodulazione entrate, impegno di spesa e contestuale liquidazione ulteriore quota. €81.875,67
08/10/2024 Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2024 -2025 (12° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di parte (bil. 2024). Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2024 -2025 (12° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di parte (bil. 2024). €135.654,74
19/09/2024 Segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – Liquidazione spese di viaggio gennaio/maggio 2024. Segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – Liquidazione spese di viaggio gennaio/maggio 2024. €200,46
09/01/2024 Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzio Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Ammissione candidati. €0,00
28/03/2024 Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione. Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Presa d'atto dei verbali ed approvazione della graduatoria del concorso. €0,00
24/01/2024 Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzion Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Nomina Commissione Giudicatrice. €0,00
10/05/2024 Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzion Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Impegno e contestuale liquidazione compensi Commissione selezionatrice. €3.363,50
26/09/2024 Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzion Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell’Istituto superiore statale “F. Ciusa” di Nuoro per concessione locali scolastici. €200,00
19/11/2024 SERVIZI ALLA PERSONA - SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL SERVIZI ALLA PERSONA - SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL €4.185,42
15/05/2024 SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 13.03.2024 ALLA SOC. LA PEONIA S.N.C. SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 13.03.2024 ALLA SOC. LA PEONIA S.N.C. €11.700,00
10/06/2024 SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA. €20.092,80
11/01/2024 SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM €15.007,00
25/01/2024 SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM. SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM. €5.556,00
18/06/2024 SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. IL MANDORLO. SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. IL MANDORLO. €3.417,75
15/07/2024 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1222 DEL 10.06.2024 – ALLA SOCIETÀ GRUPPO INFORMATICO E SERVIZI GIES S.R.L. SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1222 DEL 10.06.2024 – ALLA SOCIETÀ GRUPPO INFORMATICO E SERVIZI GIES S.R.L. €2.086,20
16/04/2024 SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETÀ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25/24 DEL 01/03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024 E FATTURA N° 36/24 DEL 02/04/2024 RE SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETÀ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25/24 DEL 01/03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024 E FATTURA N° 36/24 DEL 02/04/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI MARZO 2024. €3.531,52
06/05/2024 SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 51/24 DEL 02/05/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2024. SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 51/24 DEL 02/05/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2024. €1.769,98
21/08/2024 SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/24 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/24 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. €1.125,92
17/04/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000185 DEL 13.02.2024 - RELATIVA A GENNAIO 2024 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000185 DEL 13.02.2024 - RELATIVA A GENNAIO 2024 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. €36.745,64
23/05/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000313 DEL 07.04.2024 - RELATIVA A FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA’ SAN GERMANO S.P.A. SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000313 DEL 07.04.2024 - RELATIVA A FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA’ SAN GERMANO S.P.A. €36.745,64
22/04/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° SG-23001628 DEL 28.12.2023 - RELATIVA A DICEMBRE 2023 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° SG-23001628 DEL 28.12.2023 - RELATIVA A DICEMBRE 2023 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. €36.745,64
23/09/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO ABITATO DI FONNI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO ABITATO DI FONNI. PERIODO DAL 11/2024 al 10/2027. Approvazione Perizia Tecnica e indizione procedura con affidamento diretto ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023. Nomina RUP Ing. Massimo Soru €0,00
01/03/2024 SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL €732,00

Registrazioni: 300/343

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