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Provvedimenti dirigenti amministrativi

Anno selezionato: 2024
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Provvedimenti dirigenti amministrativi
Data  Oggetto  Contenuto  Spesa prevista 
13/11/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr.ssa Annis Francesca, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01/07 ottobre 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr.ssa Annis Francesca, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01/07 ottobre 2024. €348,59
27/05/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale 16/31 maggio . Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale 16/31 maggio 2024 . €602,24
17/04/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale. €3.462,88
08/01/2024 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024. €400,00
09/01/2024 Impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024. Impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024. €1.085,00
22/05/2024 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. €799,99
03/09/2024 Impegno di spesa per polizze assicurative automezzi comunali presso l’intermediario Struttura Assicurazioni S.r.l. Impegno di spesa per polizze assicurative automezzi comunali presso l’intermediario Struttura Assicurazioni S.r.l. e contestuale liquidazione. CIG: B2AAF48BF1 €3.020,00
08/01/2024 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2024 €310,00
05/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 €2.273,93
12/09/2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - GIUGNO 2024 (LINEE ATTIVE) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - GIUGNO 2024 (LINEE ATTIVE) €541,44
25/09/2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - SECONDO SEMESTRE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - SECONDO SEMESTRE 2024 €3.294,00
28/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA-GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA LINEE GIUGNO 2024 €435,24
02/02/2024 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 2024. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 2024. €500,00
31/07/2024 Incarico professionale per l’individuazione delle quote di assegnazione di terreno gravato da uso civico, ai fini dell'assegnazione delle terre destinate a pascolo in territori soggetti a uso civico "Monte Novu" per annualità 2024. Determina a contra Incarico professionale individuazione quote assegnazione terreno gravato uso civico Monte Nove 2024 €2.537,60
04/11/2024 INDIVIDUAZIONE FORMA DI STIPULA CONTRATTUALE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE COMUNALI - DECISIONE DEL RUP INDIVIDUAZIONE FORMA DI STIPULA CONTRATTUALE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE COMUNALI - DECISIONE DEL RUP €0,00
27/05/2024 Interventi di cui ai CUP: I61B21003300002 - I67H21003460002 - I67H21006230002 - Rettifica e riallineamento delle somme impegnate e liquidate. Interventi di cui ai CUP: I61B21003300002 - I67H21003460002 - I67H21006230002 - Rettifica e riallineamento delle somme impegnate e liquidate. €0,00
12/06/2024 L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. €41.517,82
13/02/2024 L. 162/98. LIQUIDAZ.IONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2023 L. 162/98. LIQUIDAZ.IONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2023 €3.226,00
12/04/2024 L.R. n. 17/2021 - Bando Chiese 2023 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione della chiesa di San Giovanni Battista – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 relativi ai S.I.A. per la progettazione di fa L.R. n. 17/2021 - Bando Chiese 2023 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione della chiesa di San Giovanni Battista – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 relativi ai S.I.A. per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, Direzione, misura e contabilità dei lavori e sicurezza €71.874,96
04/10/2024 L.R. N° 1/2023 – ART. 4 – Adeguamento impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024 L.R. N° 1/2023 – ART. 4 – Adeguamento impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024 €2.170,00
04/07/2024 L.R.9/2004. RICONOSCIMENTO E PRESA IN CARICO BENEFICIARI 2024 L.R.9/2004. RICONOSCIMENTO E PRESA IN CARICO BENEFICIARI 2024 €1,00
16/02/2024 La Nuova Posta – Impegno di spesa – Anno 2024. La Nuova Posta – Impegno di spesa – Anno 2024. €739,40
07/02/2024 La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2022. La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2022. €457,04
29/07/2024 Lavori completamento illuminazione pubblica vie Eleonora D’Arborea e Madonna del Monte. AD, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta 3S Impianti snc e impegno di spesa. Lavori completamento illuminazione pubblica vie Eleonora D’Arborea e Madonna del Monte. Affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta 3S Impianti snc e impegno di spesa. €16.861,12
22/04/2024 LAVORI DI “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'ECO-CENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ LOGOMACHE FONNI” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.04.2024 ALLA SOCIETÀ 3S IMPIANTI SNC. LAVORI DI “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'ECO-CENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ LOGOMACHE FONNI” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.04.2024 ALLA SOCIETÀ 3S IMPIANTI SNC. €10.000,00
07/11/2024 Lavori di “Ristrutturazione Palazzo Comunale - Realizzazione impianto elettrico e di condizionamento aula server” - Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs. n 36/2023 e Nomina RUP. Lavori di “Ristrutturazione Palazzo Comunale - Realizzazione impianto elettrico e di condizionamento aula server” - Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs. n 36/2023 e Nomina RUP. €12.838,34
17/04/2024 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CEAS) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEL 21/03/2024 CON LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 05.04.2024 ALLA IMPRESA EDILE BOTTARU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CEAS) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEL 21/03/2024 CON LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 05.04.2024 ALLA IMPRESA EDILE BOTTARU FRANCESCO. €20.969,78
10/04/2024 Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana – Nomina RUP Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana – Nomina RUP €0,00
10/05/2024 Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana – S.I.A. Impegno di spesa Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana – S.I.A. Impegno di spesa €18.963,83
22/04/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI CASERMA C.C. LOC. PRATOBELLO” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200003263 DEL 19/03/2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A. LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI CASERMA C.C. LOC. PRATOBELLO” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200003263 DEL 19/03/2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A. €4.249,41
30/04/2024 Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2023 Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2023 €261,28
18/03/2024 Liquidazione a favore dell’ANCI Sardegna per Addizionale regionale quote associative anni 2014-2022. Liquidazione a favore dell’ANCI Sardegna per Addizionale regionale quote associative anni 2014-2022. €2.296,04
13/02/2024 Liquidazione a favore della Ditta Maggioli Informatica SPA per la fornitura del servizio di attivazione della stampa dei registri dello Stato Civile in formato a4. Liquidazione a favore della Ditta Maggioli Informatica SPA per la fornitura del servizio di attivazione della stampa dei registri dello Stato Civile in formato a4. €732,00
14/02/2024 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE J DEMOS ANNO 2023 - CIG: Z0439986AF. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE J DEMOS ANNO 2023 - CIG: Z0439986AF. €3.056,10
19/02/2024 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.p.A. PER LA FORNITURA DI N. 50 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG.: Z573AB1DCC. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.p.A. PER LA FORNITURA DI N. 50 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG.: Z573AB1DCC. €225,70
17/07/2024 Liquidazione a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale saldo contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. per l'anno 2023. Liquidazione a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale saldo contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. per l'anno 2023. €20.621,91
10/09/2024 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE €373,32
05/01/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICR S.P.A. PER FORNITURA CANCELLERIA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICR S.P.A. PER FORNITURA CANCELLERIA €171,00
04/01/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA €731,09
01/02/2024 LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023 LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023 €560,00
01/02/2024 LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023. LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023. €80,00
24/04/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI. €23.000,00
24/01/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2023. €13.000,00
29/02/2024 LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA PER GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO SU JDEMOS - CIG. ZC83AF2D28. LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA PER GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO SU JDEMOS - CIG. ZC83AF2D28. €671,00
10/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIBLIOTECA GRAMSCIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIBLIOTECA GRAMSCIANA. €999,90
26/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI PIRISI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI PIRISI. €500,00
13/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 €333,06
13/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO €366,00
13/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) AL PORTALE FORMULA EDK - ANNUALITA' 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) AL PORTALE FORMULA EDK - ANNUALITA' 2024 €1.144,00
23/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158681 DEL 30/11/2022 RELATIVA “ALL’ATTIVITA' DI CONVERSIONE PER JCIMITERI” - SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158681 DEL 30/11/2022 RELATIVA “ALL’ATTIVITA' DI CONVERSIONE PER JCIMITERI” - SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. €1.830,00

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